為進一步加強單位內部審計監督,有效防控管理風險、業務風險和廉政風險,確保經濟業務活動合法合規和資金安全,不斷提升內部控制管理質量,近日,省交通科技通信中心結合省交通運輸廳年度內部審計工作要求,安排開展年度內部審計工作。
為確保內審質量,中心制定了內審工作方案,以內控管理為主線圍繞預算執行、財務收支、賬務核算、資產管理、政府采購執行、績效評價、合同管理、“三重一大”決策機制履行情況等方面,聚焦內部控制制度的健全、執行及單位廉政建設情況,力求做到審計全覆蓋。
有關科室負責人表示,通過此次內部審計可有效防范管理風險,持續強化內控管理,壓實各科室經濟業務責任,提升資金使用效率,后續將加強審計成果運用,完善審計整改跟蹤檢查機制,制定整改方案和清單,對賬銷號,切實做好整改工作。(馬鵬云)